大发体育平台:机关服务中心2025年预算公开目录
第一部分 大发体育平台:机关服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大发体育平台:机关服务中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
大发体育平台:机关服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务,机关后勤服务,承办机关委托事项。
(二)机构设置情况
我单位无内设机构。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
2025年将紧紧围绕党组中心任务,做好省乡村振兴局并入后两处机关大楼的物业管理、固定资产清理等工作;抓实抓细机关大楼卫生间升级改造,做好平台防漏水、外墙加固、水路电路更新和省级文明单位创建等相关工作;做好公务用车管理相关工作,完善公务用车维修、加油费用录入省级平台及公务车辆使用公示制度;全面提升服务发展、服务决策、服务落实的能力和水平,努力推动机关服务工作再上新台阶。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制18人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制18人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,064,462.02元,其中:一般公共预算1,064,462.02元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加了323,375.05元,增加了44%,主要原因分析是人员增加、人员经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,064,462.02元,其中:本年收入1,064,462.02元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,064,462.02元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加了323,375.05元,增加了44%,主要原因分析是人员增加、人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,064,462.02元。财政拨款安排支出1,064,462.02元,其中:基本支出1,064,462.02元,与上年对比增加了323,375.05元,增加了44%,主要原因分析是人员增加、人员经费增加;项目支出0.00元,与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出92,102.40元,主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,401.72元,主要用于事业单位失业保险、工伤保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗62,169.12元,主要用于事业单位医疗保障支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28,782.00元,主要用于事业单位医疗保障支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,340.00元,主要用于事业单位医疗保障支出。
农林水支出-农业农村-机关服务810,084.30元,主要用于单位基本支出的人员经费和公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64,582.48元,主要用于单位承担的住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3.00个,采购预算总额39,900.00元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算39,900.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大发体育平台:机关服务中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,700.00元,较上年增加0.00元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
大发体育平台:机关服务中心部门2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因无变化。
(二)公务接待费
大发体育平台:机关服务中心部门2025年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化原因无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
大发体育平台:机关服务中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为52,700.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费52,700.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
大发体育平台:机关服务中心2025年无项目支出预算。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.收入科目
(1)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。
(2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(3)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(4)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(5)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
(1)农业机关服务:反映为省农业农村厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
(2)社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。
(3)住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。
(4)“三公”经费支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
大发体育平台:机关服务中心部门2024年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,大发体育平台:机关服务中心部门资产总额196,585.41元,其中,流动资产151,829.87元,固定资产44,755.54元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少259,098.98元,其中固定资产减少24,845.28元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。